关于加强出差、商品采购、借款报销财务管理的规定
分院各处室:
为了进一步加强新疆分院的财务管理工作,经院领导集体研究决定,对出差、商品采购、借款报销实行如下规定:
一、 采购申报制度
根据工作需要,申请进行商品采购的部门,须填写“商品采购申报表”,报分院主管领导批准后,到财务部门办理借款手续,商品采购由分院主管领导批准的采购部门或人员具体实施,商品采购完成后,须到财务处资产管理人员处进行验收、登记后方可到财务部门报销。“商品采购申报表”一式二联,第一联财务部门留存,第二联资产管理部门留存。
二、 出差申报制度
实行出差申报程序,出差人员认真填写“出差申报表”,出席会议的应附会议通知,其他出差应在申请表上申明出差理由。报院领导批准后,到财务部门办理借款手续。前一次出差未报销者,一律不予办理借款手续。“出差申报表”一式二联,第一联财务部门留存,第二联出差人员保存,报销时交财务部门。
三、 借款报销制度
为控制预付款的及时报销,真实准确地反映单位年度收支状况,凡借款未报销者一律不予办理新的借款,采购和出差的借款在执行完成后15日结清,年度内的借款应在12月25日前全部结清。确实由于某种特殊原因不能报销,须经院领导明确签署意见后方可办理。
本规定由财务处负责解释。
本规定自发布之日起执行。
2001.11.26
新疆分院资产采购申请表
部门名称: 年 月 日 第一联:财务部门留存
商品名称 |
|
数量 |
|
规格型号 |
| ||
用途及说明: | |||
财务部门 | |||
资金来源 |
1、事业经费 2、专项资金 3、其他资金 | ||
资产类别 |
1、固定资产 2、低值易耗品 | ||
采购形式 |
1、政府采购 3、非政府采购 | ||
收款单位 |
| ||
付款金额 |
(大写) (小写) | ||
结算金额 |
(大写) (小写) |
领导签字: 资产部门: 财务部门: 保管使用人:
--------------------------------------------------------------------------------------------
新疆分院资产采购申请表
部门名称: 年 月 日 第二联:资产部门留存
商品名称 |
|
数量 |
|
规格型号 |
| ||
用途及说明: | |||
财务部门 | |||
资金来源 |
1、事业经费 2、专项资金 3、其他资金 | ||
资产类别 |
1、固定资产 2、低值易耗品 | ||
采购形式 |
1、政府采购 3、非政府采购 | ||
收款单位 |
| ||
付款金额 |
(大写) (小写) | ||
结算金额 |
(大写) (小写) |
领导签字: 资产部门: 财务部门: 保管使用人:
royal皇家88官网出差申请表
年 月 日 第一联:出差人请款用
姓名 |
|
出差时间 |
| ||||||
职务 |
|
任务来源 |
| ||||||
部门 |
|
经费来源 |
1事业费 2专项经费 3其他 | ||||||
借款金额 |
(大写) (小写) | ||||||||
出差线路 | |||||||||
起 点 |
终 点 |
交通工具 |
备 注 | ||||||
|
|
|
| ||||||
说明事项: | |||||||||
领导 签字 |
|
出纳 签章 |
|
审核 签章 |
| ||||
规定: 1、一律用钢笔或碳素笔填写。
2、上次出差未报账,不予办理借款。
3、出差中发生的礼品、宴请、旅游参观等非常规出差费用,须经院领导单独签字报销。
--------------------------------------------------------------------------------------------
royal皇家88官网出差申请表
年 月 日 第一联:出差人报销用
姓名 |
|
出差时间 |
| ||||||
职务 |
|
任务来源 |
| ||||||
部门 |
|
经费来源 |
1事业费 2专项经费 3其他 | ||||||
借款金额 |
(大写) (小写) | ||||||||
出差线路 | |||||||||
起 点 |
终 点 |
交通工具 |
备 注 | ||||||
|
|
|
| ||||||
说明事项: | |||||||||
领导 签字 |
|
出纳 签章 |
|
审核 签章 |
| ||||
规定: 1、一律用钢笔或碳素笔填写。
2、上次出差未报账,不予办理借款。
3、出差中发生的礼品、宴请、旅游参观等非常规出差费用,须经院领导单独签字报销。